DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos", crea el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Posteriormente, la Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de 1952 reitera su creación como uno de los departamentos principales de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. La Ley 97-2000, según enmendada, conocida como la "Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico", autorizó la transferencia de la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Nuevamente, se reorganiza mediante el Plan de Reorganización Núm. 4 de 9 de diciembre de 2011, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico de 2011". El Departamento tiene funciones y responsabilidades de carácter general establecidas por ley, así como las que le encomiendan las leyes protectoras del trabajo y otras leyes en beneficio de la paz laboral y el bienestar de los trabajadores.

MISIÓN

Establecer y administrar la política pública sobre la legislación protectora de los trabajadores y de los programas dirigidos a la formación, adiestramiento, educación técnico vocacional y capacitación de los recursos humanos; promover la paz laboral para lograr una verdadera y efectiva sociedad entre los patronos y la fuerza trabajadora.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,534 1,481 1,385 1,322 1,322

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado, permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta), incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado Policy Based Budget (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado tiene recursos a nivel usual y es afín al nivel ("baseline") provisto por la Junta. Estos recursos permitirán principalmente al Departamento continuar ofreciendo servicios de empleos a desempleados, sirviendo de enlace entre el trabajador y la empresa. Además, continuar promoviendo oportunidades de empleo, extender las existentes y modificar la compensación de sobre mil (1,000) empleados y orientaciones de oportunidades a sobre mil docientos (1,200).

Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Auxiliar Especial de los intereses cuyos recursos se obtienen de los recargos y penalidades de los patronos por pagar tarde su planilla trimestral de contribuciones de desempleo, según lo dispone la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1953; Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, de Pago de Primas de Seguros; Ley Núm. 428 de 1 de mayo de 1950, de Seguro para Chóferes y Ley 52-1991, de Contribuciones Patronales de Seguros por Desempleo. La utilización de estos fondos está dispuesta por ley para los gastos operacionales de los diferentes programas y para la creación de propuestas de empleo para el sector público, privado y los municipios.

Los Ingresos Propios provienen del cobro de arrendamiento de locales a las agencias gubernamentales y empresas privadas. Además, de la otorgación de inscripciones y certificaciones que emite el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para los ascensores y calderas, y de las multas a los patronos por el incumplimiento de los requisitos establecidos en este programa.

Los ingresos de aportaciones y subvenciones de Fondos Federales provienen principalmente de la aplicación de Programa "Unemployment Insurance", el cual proporciona beneficios de desempleo a los trabajadores elegibles que están desempleados por causas ajenas a su voluntad según lo determinado por ley y cumplen con otros requisitos de elegibilidad.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Adiestramiento en Desarrollo Empresarial 991 934 754 710
Administración de Legislación Laboral de Trabajadores No Unionados 8,363 5,161 7,528 6,988
Administración del Seguro Social para Choferes y Otros Empleados 3,527 2,515 2,848 3,024
Beneficio de Seguridad por Desempleo 15,055 18,566 17,339 16,094
Certificación de Extranjeros 72 25 5 65
Conciliación y Arbitraje de Controversias Laborales 2,419 2,017 2,779 2,699
Crédito Contributivo por Oportunidades de Empleo 26 62 87 84
División de Estadísticas sobre Lesiones, Enfermedades y Muertes Ocupacionales 93 71 97 97
Educación Tecnológica y Vocacional 2,595 1,715 2,260 2,197
Encuesta de Salario y Empleo por Ocupación 170 126 123 153
Encuesta Empleo Asalariado no Agrícola 285 278 281 282
Estadísticas de Empleo y Salario 147 163 153 153
Estadísticas Locales sobre Seguro por Desempleo 51 77 82 82
Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados 24,662 15,390 21,687 23,138
Información sobre Mercado Laboral 382 378 375 375
Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano 1,999 0 0 0
Orientación de Servicio de Empleo 6,430 6,042 6,638 6,713
Programa de Alcance para Veteranos Discapacitados 245 237 274 285
Programa de Empleo en Servicio Comunitario para Personas de Mayor Edad 1,184 1,107 1,096 1,086
Protección Contra Discrimen en el Empleo 482 409 0 681
Representante de Empleo a Veteranos Locales 218 141 244 244
Seguridad y Salud en el Trabajo 9,236 8,571 8,534 9,498
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal 7,039 4,892 5,533 5,738
Servicios de Empleo a Estudiantes 691 671 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 86,362 69,548 78,717 80,386
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Adiestramiento en Desarrollo Empresarial 0 0 117 0
Administración de Legislación Laboral de Trabajadores No Unionados 0 0 958 0
Administración del Seguro Social para Choferes y Otros Empleados 0 0 263 0
Conciliación y Arbitraje de Controversias Laborales 0 0 200 0
Educación Tecnológica y Vocacional 0 0 127 0
Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados 0 0 1,296 4,460
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 2,961 4,460
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados 7,000 3,681 11,322 10,030
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 7,000 3,681 11,322 10,030
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Seguridad y Salud en el Trabajo 0 0 497 0
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal 0 0 616 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 1,113 0
 
Total, Servicio Directo 93,362 73,229 94,113 94,876
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 13,582 8,409 9,577 6,950
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 13,582 8,409 9,577 6,950
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 23,713 25,162
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 23,713 25,162
 
Total, Servicio de Apoyo 13,582 8,409 33,290 32,112
 
Total, Programa 106,944 81,638 127,403 126,988
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,285 9,232 9,671 6,721
Asignaciones Especiales 5,975 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 57,619 37,693 48,540 50,885
Fondos Federales 28,127 30,423 29,585 28,547
Ingresos Propios 938 609 498 1,183
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 99,944 77,957 88,294 87,336
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 23,603 25,162
Fondos Especiales Estatales 0 0 4,182 4,460
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 27,785 29,622
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 7,000 3,681 11,322 10,030
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,000 3,681 11,322 10,030
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 2 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 2 0
Total, Origen de Recursos 106,944 81,638 127,403 126,988
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 6,459 6,412 5,183 5,077
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 92 1,946 1,819 330
Servicios Comprados 635 342 980 1,295
Gastos de Transportación 6 5 5 5
Servicios Profesionales 83 80 11 5
Otros Gastos Operacionales 10 9 9 9
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 438 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 1,664 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 7,285 9,232 9,671 6,721
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 23,603 25,162
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 23,603 25,162
 
Total de la RC del Fondo General 7,285 9,232 33,274 31,883
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 1,498 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,878 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 600 0 0 0
Asignaciones Englobadas 1,999 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 5,975 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 5,975 0 0 0
 
Total del Fondo General 13,260 9,232 33,274 31,883
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 51,740 48,960 49,067 47,582
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,746 1,759 2,087 2,122
Servicios Comprados 5,341 5,078 5,275 4,649
Donativos, Subsidios y Distribuciones 9,021 5,625 11,205 11,205
Gastos de Transportación 687 259 469 731
Servicios Profesionales 1,868 1,774 3,954 5,473
Otros Gastos Operacionales 15,299 3,054 2,090 4,168
Asignaciones Englobadas 136 1,175 2,536 2,131
Compra de Equipo 194 562 809 938
Materiales y Suministros 593 313 983 1,448
Anuncios y Pautas en Medios 59 36 148 168
Reserva Presupuestaria 0 130 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 86,684 68,725 78,623 80,615
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 7,000 3,681 11,322 10,030
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 7,000 3,681 11,322 10,030
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 4,184 4,460
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 4,184 4,460
Total, Concepto 106,944 81,638 127,403 126,988

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Adiestramiento en Desarrollo Empresarial

Descripción del Programa

Desarrolla actividades encaminadas hacia las autoempresas. Adiestra a los participantes que interesen adquirir las destrezas para iniciar un proyecto empresarial en producción o servicios. Atiende, en forma directa y a corto plazo, el problema del desempleo en Puerto Rico, al igual que fomenta el desarrollo de nuevos empresarios. Al finalizar el adiestramiento, el participante completa un plan de negocios, el cual elabora de forma concurrente al curso, para establecer su propia microempresa. También, brinda apoyo sirviendo de enlace para el financiamiento que necesita y le ofrece asesoramiento técnico empresarial, una vez establecido el negocio.

Clientela

Adultos y jóvenes entre las edades de 18 a 29 años que se encuentran en desventaja económica, desempleados y trabajadores desplazados.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Matrícula atendida 84 90 100
Negocios establecidos 77 167 360

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 991 934 754 710
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 991 934 754 710
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 117 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 117 0
Total, Origen de Recursos 991 934 871 710
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 991 934 754 710
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 991 934 754 710
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 117 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 117 0
Total, Concepto 991 934 871 710
 

Administración de Legislación Laboral de Trabajadores No Unionados

Descripción del Programa

Procura garantizar los derechos consignados en la legislación laboral a la clase trabajadora no unionada de la empresa privada, específicamente en el área de salarios mínimos, condiciones y jornada de trabajo, protección a madres obreras y contra despidos injustificados, entre otros.

Clientela

Todos los trabajadores no unionados de la empresa privada en Puerto Rico.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Consultas atendidas 19,414 91,000 60,000
Permisos otorgados a patronos y trabajadores 7,204 9,750 14,010
Reclamaciones de trabajadores tramitadas por concepto de: salarios, despidos, bono, embarazos, etc. 3,490 10,080 8,400

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 8,363 5,161 7,528 6,988
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,363 5,161 7,528 6,988
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 958 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 958 0
Total, Origen de Recursos 8,363 5,161 8,486 6,988
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,046 4,269 6,009 5,598
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 358 254 514 355
Servicios Comprados 536 407 656 465
Gastos de Transportación 106 25 110 50
Servicios Profesionales 69 60 90 140
Otros Gastos Operacionales 205 129 7 238
Compra de Equipo 13 2 96 96
Materiales y Suministros 19 14 38 38
Anuncios y Pautas en Medios 11 1 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,363 5,161 7,528 6,988
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 958 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 958 0
Total, Concepto 8,363 5,161 8,486 6,988
 

Administración del Seguro Social para Choferes y Otros Empleados

Descripción del Programa

Provee a las personas que utilizan un vehículo de motor como medio de subsistencia, determinada compensación cuando sus ingresos sean interrumpidos por una enfermedad o condición que les impida conducir dicho vehículo. Este seguro abarca los riesgos de enfermedad, incapacidad total permanente, bonificación después de cumplir los 65 años de edad y muerte del asegurado, cónyuge e hijos menores de 15 años de edad.

Clientela

Toda persona autorizada, de acuerdo con la ley para conducir vehículos de motor y que, como parte integral de su trabajo, regularmente conduzca alguno y reciba paga o cualquier forma de compensación por ello. También, incluye a las personas que operen un vehículo arrendado por vías públicas, caminos o propiedades privadas como parte de su ocupación o modo de ganarse el sustento.


Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 43,069 45,000 45,000
Compensaciones por seguro choferil otorgadas 1,219 1,300 1,300

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 3,527 2,515 2,848 3,024
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,527 2,515 2,848 3,024
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 263 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 263 0
Total, Origen de Recursos 3,527 2,515 3,111 3,024
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,747 1,943 1,621 1,772
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 153 128 168 155
Servicios Comprados 332 277 342 300
Gastos de Transportación 34 14 30 16
Servicios Profesionales 95 53 668 668
Otros Gastos Operacionales 159 95 0 95
Compra de Equipo 0 0 3 3
Materiales y Suministros 7 5 6 5
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,527 2,515 2,848 3,024
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 263 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 263 0
Total, Concepto 3,527 2,515 3,111 3,024
 

Beneficio de Seguridad por Desempleo

Descripción del Programa

Brinda protección económica a los trabajadores que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad y se encuentren aptos y disponibles para trabajar. Además, indemniza al trabajador por la pérdida de ingresos que sufre debido a su condición involuntaria de no tener empleo.

Clientela

Trabajadores cubiertos por la Ley de Seguridad de Empleo involuntariamente desempleados, aptos y disponibles para trabajar. Además, incluye trabajadores de la agricultura y del servicio doméstico, ex-empleados federales, estatales, municipales, veteranos y patronos.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 506,511 300,000 350,000
Pagos efectuados por desempleo (en dólares) 114,600,515 128,000,000 116,000,000
Reclamantes Beneficiados 27,500 28,500 27,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 15,055 18,566 17,339 16,094
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,055 18,566 17,339 16,094
Total, Origen de Recursos 15,055 18,566 17,339 16,094
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,167 12,985 13,521 11,296
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 382 473 473 593
Servicios Comprados 1,538 2,045 1,155 1,475
Gastos de Transportación 94 44 30 40
Servicios Profesionales 724 1,091 1,047 1,212
Otros Gastos Operacionales 1,134 435 6 422
Asignaciones Englobadas 0 1,019 1,012 1,043
Compra de Equipo 5 279 0 0
Materiales y Suministros 11 36 95 13
Anuncios y Pautas en Medios 0 29 0 0
Reserva Presupuestaria 0 130 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,055 18,566 17,339 16,094
Total, Concepto 15,055 18,566 17,339 16,094
 

Certificación de Extranjeros

Descripción del Programa

Evalúa, identifica y autoriza trabajadores cualificados en Puerto Rico para ofertas de empleos de patronos locales que desean traer trabajadores extranjeros y viceversa. Ofrece orientación a patronos, solicitantes, extranjeros interesados y abogados de patronos sobre el procedimiento para solicitar las visas de trabajo.

Clientela

Todos los trabajadores agrícolas y trabajadores de todas las demás industrias.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Ofertas Interestatales recibidas 1,750 2,000 2,500
Trabajadores colocados 28 100 300
Trabajadores referidos 142 500 800

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 72 25 5 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 72 25 5 65
Total, Origen de Recursos 72 25 5 65
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 52 21 5 39
Servicios Comprados 0 0 0 1
Gastos de Transportación 4 0 0 1
Otros Gastos Operacionales 13 0 0 4
Asignaciones Englobadas 0 4 0 6
Compra de Equipo 0 0 0 6
Materiales y Suministros 3 0 0 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 72 25 5 65
Total, Concepto 72 25 5 65
 

Conciliación y Arbitraje de Controversias Laborales

Descripción del Programa

Trabaja para el establecimiento y mantenimiento del ambiente laboral, mediante actividades encaminadas a reducir a un mínimo el efecto adverso de los conflictos obrero-patronales que perjudican el curso normal de la industria, el comercio y la agricultura. Provee ayuda conciliatoria a las partes involucradas en las controversias que se generan como consecuencia de la negociación colectiva, así como de servicio voluntario de arbitraje libre de costo, para la solución rápida de las controversias que se originen en la administración, aplicación e interpretación de los convenios colectivos. Además, realiza labores de mediación preventiva encaminada a descubrir posibles áreas de conflicto en las relaciones obrero-patronales.

Clientela

Uniones obreras, patronos y trabajadores unionados.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 6,246 10,000 10,000
Servicios Especiales 133 200 200
Servicios de mediación y arbitraje 1,979 4,000 4,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,419 2,017 2,779 2,699
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,419 2,017 2,779 2,699
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 200 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 200 0
Total, Origen de Recursos 2,419 2,017 2,979 2,699
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,040 1,793 2,125 2,005
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 82 64 190 190
Servicios Comprados 120 68 72 125
Gastos de Transportación 2 0 22 22
Servicios Profesionales 65 50 195 205
Otros Gastos Operacionales 104 37 105 90
Compra de Equipo 0 1 50 42
Materiales y Suministros 6 4 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,419 2,017 2,779 2,699
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 200 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 200 0
Total, Concepto 2,419 2,017 2,979 2,699
 

Crédito Contributivo por Oportunidades de Empleo

Descripción del Programa

Ofrece crédito contributivo federal dirigido a compañías privadas que rinden Planillas de Contribución Sobre Ingresos al Gobierno Federal (IRS, por sus siglas en inglés). A través de este Programa, se incentiva al patrono a reclutar personas que forman parte de grupos en desventaja, económica, física o social.

Clientela

Empresas privadas que rinden planillas de contribución sobre ingresos al Gobierno Federal (IRS, por sus siglas en inglés), participantes del Programa de Asistencia Temporera a Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), participantes del Programa de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés), ex-convictos, veteranos, participantes de los programas de la Administración de Rehabilitación Vocacional (estatal) o de la Administración de Veteranos y las personas referidas por el Programa "Ticket to Work".

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Solicitudes Certificadas 1,559 1,637 1,637
Solicitudes Denegadas 2,682 2,816 2,816
Solicitudes Recibidas 3,402 3,572 3,572

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 26 62 87 84
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26 62 87 84
Total, Origen de Recursos 26 62 87 84
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19 47 43 51
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 2 3 2
Servicios Comprados 2 4 3 7
Gastos de Transportación 0 0 3 4
Servicios Profesionales 0 0 0 4
Otros Gastos Operacionales 5 8 32 10
Compra de Equipo 0 0 1 0
Materiales y Suministros 0 1 2 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26 62 87 84
Total, Concepto 26 62 87 84
 

División de Estadísticas sobre Lesiones, Enfermedades y Muertes Ocupacionales

Descripción del Programa

Realiza la encuesta sobre lesiones y enfermedades ocupacionales con una muestra de aproximadamente 2,500 establecimientos, a través de toda la Isla. La encuesta se diseña para producir las tasas de incidencia y el número de las lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo por industria. Se presentan, además, las características del trabajador y de las lesiones y enfermedades con días fuera del trabajo. Las características del trabajador incluyen información demográfica, tales como: edad, ocupación, género, raza y tiempo de servicio con el patrono. Las características de los casos incluyen: lesiones o enfermedades, parte del cuerpo afectada, la fuente y el evento o exposición que resultó en lesiones o enfermedades. Además, se realiza un censo de las muertes por lesiones ocupacionales.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 93 71 97 97
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 93 71 97 97
Total, Origen de Recursos 93 71 97 97
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 75 62 71 71
Servicios Comprados 1 0 0 0
Gastos de Transportación 5 0 1 1
Otros Gastos Operacionales 9 9 3 3
Asignaciones Englobadas 0 0 20 20
Compra de Equipo 2 0 1 1
Materiales y Suministros 1 0 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 93 71 97 97
Total, Concepto 93 71 97 97
 

Educación Tecnológica Vocacional

Descripción del Programa

Promueve el desarrollo de competencias vocacionales, técnicas sociales y humanas que capaciten al participante para obtener y/o retener un empleo que facilite su inserción en la sociedad como un ciudadano productivo. El aspecto vocacional se completa con experiencias de acción comunal y de desarrollo humano en un enfoque de formación integral. Ofrece servicios de tutorías para dirigir a los participantes hacia el mejoramiento de su escolaridad o lograr la equivalencia del diploma de escuela superior. Facilita el acceso a las oportunidades educativas en las diferentes zonas geográficas, a través de las siete instituciones vocacionales a nivel Isla.

Clientela

Jóvenes entre las edades de 14 a 29 años que se encuentren en desventaja económica, desempleados, fuera de la escuela y trabajadores desplazados.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 416 525 600
Participantes colocados en empleo 305 383 438

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2019-2020.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 938 200 457 457
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,657 1,515 1,803 1,740
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,595 1,715 2,260 2,197
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 127 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 127 0
Total, Origen de Recursos 2,595 1,715 2,387 2,197
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,660 1,609 1,803 1,740
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 97 28 20 20
Servicios Comprados 146 5 100 100
Donativos, Subsidios y Distribuciones 21 0 0 0
Gastos de Transportación 11 0 0 0
Servicios Profesionales 75 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 348 63 0 0
Compra de Equipo 30 0 0 0
Materiales y Suministros 207 10 337 337
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,595 1,715 2,260 2,197
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 127 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 127 0
Total, Concepto 2,595 1,715 2,387 2,197
 

Encuesta de Salario y Empleo por Ocupación

Descripción del Programa

Establece una muestra probabilística, estratificada por industria y empleo, de selección aleatoria. Este estudio se diseñó para recopilar y publicar información de empleo y salarios por ocupación de los trabajadores en establecimientos no agrícolas. Esta se realiza mediante una encuesta por correo a una muestra de alrededor de 10,500 establecimientos seleccionada para tres años. Anualmente se encuestan alrededor de 3,500 establecimientos representativos de todas las industrias. Estos establecimientos son seleccionados por la Oficina del Negociado de Estadísticas Federal en Washington del "Quarterly Census Employment Wages" (QCEW).

Clientela

Programa de Certificación de Empleo a Extranjeros, oficinas estatales de seguridad de empleo, consejeros profesionales, planificadores de programas educativos y vocacionales y Rama Judicial en el establecimiento de pensiones alimentarias.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Folletos 2 2 2
Personas atendidas 45 60 60
Publicaciones 3 3 3

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 170 126 123 153
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 170 126 123 153
Total, Origen de Recursos 170 126 123 153
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 161 113 123 145
Otros Gastos Operacionales 9 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 13 0 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 170 126 123 153
Total, Concepto 170 126 123 153
 

Encuesta Empleo Asalariado no Agrícola

Descripción del Programa

El Programa se encarga de realizar la encuesta mensual por correo a una muestra de alrededor de 4,500 establecimientos estratificados por industria y tamaño. Se realiza en coordinación con el Negociado de Estadísticas Federal. El marco de muestreo es el Informe "Quarterly Census Employment Wages" (QCEW), informe trimestral de más de 49,000 establecimientos o patronos.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 150 150 150
Publicaciones 15 14 14

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 285 278 281 282
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 285 278 281 282
Total, Origen de Recursos 285 278 281 282
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 268 249 237 237
Gastos de Transportación 0 2 10 12
Otros Gastos Operacionales 13 3 0 5
Asignaciones Englobadas 0 23 27 27
Compra de Equipo 4 0 5 0
Materiales y Suministros 0 1 2 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 285 278 281 282
Total, Concepto 285 278 281 282
 

Estadísticas de Empleo y Salario

Descripción del Programa

Trabaja en coordinación con el Negociado de Estadísticas de Puerto Rico para proveer información por industria de empleo, salario total trimestral, salario trimestral promedio por trabajador y sus municipios.

Los datos se obtienen de los informes trimestrales sometidos por los patronos cubiertos por la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. El empleo cubierto es el número total de trabajadores asalariados bajo la Ley de Seguridad de Empleo. Incluye cualquier servicio rendido para un patrono a cambio de salario.

Los salarios totales incluyen la nómina de los trabajadores antes de hacer las deducciones para el pago de seguro social, pago de salarios anticipados, cuota de uniones y otras deducciones. Incluye también lo pagado de licencias por enfermedad, días feriados y vacaciones disfrutadas. Sirve de base de muestreo para los estimados de empleo de programas estatales y federales. Éstas utilizan la información como indicador del comportamiento de las industrias dentro del mercado de empleo de Puerto Rico.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 147 163 153 153
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 147 163 153 153
Total, Origen de Recursos 147 163 153 153
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 140 131 121 127
Gastos de Transportación 0 4 8 7
Otros Gastos Operacionales 7 0 0 4
Asignaciones Englobadas 0 17 14 15
Compra de Equipo 0 9 6 0
Materiales y Suministros 0 2 4 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 147 163 153 153
Total, Concepto 147 163 153 153
 

Estadísticas Locales sobre Seguro por Desempleo

Descripción del Programa

Proporciona información oportuna e importante en la fuerza laboral actual y la evolución del desempleo para Puerto Rico, las áreas locales y municipios. El Programa, conocido como LAUS, por sus siglas en inglés, produce estimados mensuales de empleo y desempleo para los municipios y las áreas del mercado de empleo. Los estimados sirven como indicadores económicos y son una fuente importante de información para la investigación del mercado de trabajo, análisis y planificación, permitiendo el análisis de las características actuales de Puerto Rico y en el área de la fuerza de trabajo. Además, del análisis económico otro uso importante de los datos está en la asignación directa de fondos federales a las jurisdicciones locales en programas federales de asistencia en áreas, tales como empleo, formación, obras públicas y asistencia social.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 123 100 100
Publicaciones de estadisticas locales sobre seguro por desempleo. 14 14 14

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 51 77 82 82
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51 77 82 82
Total, Origen de Recursos 51 77 82 82
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 46 47 34 34
Gastos de Transportación 3 4 7 6
Servicios Profesionales 0 0 0 13
Otros Gastos Operacionales 2 0 0 10
Asignaciones Englobadas 0 10 4 4
Compra de Equipo 0 13 27 5
Materiales y Suministros 0 3 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51 77 82 82
Total, Concepto 51 77 82 82
 

Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados

Descripción del Programa

Establece un sistema de apoyo de contribuciones al Seguro por Desempleo. Se separa hasta uno porciento (1%) del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Empleo para promover la creación de nuevas oportunidades de empleo, extender empleos existentes y modificar su compensación, entre otras actividades. Además, proveer un alivio contributivo a los patronos y asegurar una distribución equitativa de los costos del sistema de compensación por desempleo.


Clientela

Patronos

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Mantenimiento y creación de empleos 1,008 1,000 1,000
Orientaciones sobre el Fondo para el Fomento de Oportunidades de Empleo 1,201 1,220 1,220

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 24,662 15,390 21,687 23,138
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,662 15,390 21,687 23,138
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 1,296 4,460
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,296 4,460
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 7,000 3,681 11,322 10,030
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,000 3,681 11,322 10,030
Total, Origen de Recursos 31,662 19,071 34,305 37,628
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,104 8,413 8,540 8,169
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 152 212 202 230
Servicios Comprados 331 357 489 489
Donativos, Subsidios y Distribuciones 9,000 5,625 11,205 11,205
Gastos de Transportación 39 11 62 39
Servicios Profesionales 324 206 328 1,620
Otros Gastos Operacionales 9,681 508 608 1,133
Compra de Equipo 5 12 140 140
Materiales y Suministros 22 45 88 88
Anuncios y Pautas en Medios 4 1 25 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,662 15,390 21,687 23,138
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 7,000 3,681 11,322 10,030
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,000 3,681 11,322 10,030
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 1,296 4,460
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,296 4,460
Total, Concepto 31,662 19,071 34,305 37,628
 

Información sobre Mercado Laboral

Descripción del Programa

Existe como herramienta operacional del Negociado de Estadísticas que comprende información estadística y una División de Personal de Campo. Esta información que se obtiene de estas secciones, es analizada, producida y diseminada por el personal de la sección de LMI (por sus siglas en inglés). Esta es de utilidad para el diseño de programas de capacitación y para estimular al patrono a establecerse o expandirse basado en la disponibilidad de buenos recursos del mercado laboral de Puerto Rico. Informar para apoyar una toma de decisión inteligente ("workforce intelligence") impulsado por la demanda del mercado laboral y provee asistencia técnica en el uso de herramientas electrónicas.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 6,504 7,000 7,500
Publicaciones 72 100 105
Visita Web LMI 86,187 90,000 100,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 382 378 375 375
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 382 378 375 375
Total, Origen de Recursos 382 378 375 375
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 281 288 286 275
Servicios Comprados 10 5 0 5
Gastos de Transportación 14 14 15 22
Servicios Profesionales 2 0 0 12
Otros Gastos Operacionales 61 3 0 11
Asignaciones Englobadas 0 46 65 47
Compra de Equipo 10 14 0 3
Materiales y Suministros 4 8 9 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 382 378 375 375
Total, Concepto 382 378 375 375
 

Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano

Descripción del Programa

Fomenta la creación de oportunidades de empleos subsidiados y no subsidiados. Además, ofrece a los jóvenes la oportunidad de adiestrarse mediante una experiencia laboral a corto plazo, a través del empleo de verano.

Clientela

Desempleados, incapacitados parcialmente, estudiantes universitarios y de escuela superior.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,999 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,999 0 0 0
Total, Origen de Recursos 1,999 0 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Englobadas 1,999 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,999 0 0 0
Total, Concepto 1,999 0 0 0
 

Orientación de Servicio de Empleo

Descripción del Programa

Sirve de enlace entre la empresa y el trabajador al ayudar a los patronos a satisfacer sus necesidades de reclutar empleados. Además, ofrece servicios de consejería ocupacional a los trabajadores que necesiten ampliar sus oportunidades en el mercado de empleo.

Clientela

Trabajadores industriales cubiertos por la Ley de Seguridad de Empleo que estén desempleados, que estén aptos y disponibles para empleo, personas que estén legalmente autorizadas para trabajar, los patronos de la empresa privadas y todos los trabajadores de la agricultura, del servicio doméstico y del gobierno estatal y los municipios.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 108,849 100,000 110,000
Colocaciones del Programa de Servicio de Empleo 3,055 3,100 3,200
Personas Registradas 57,163 60,000 65,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 6,430 6,042 6,638 6,713
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,430 6,042 6,638 6,713
Total, Origen de Recursos 6,430 6,042 6,638 6,713
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,136 3,967 3,764 3,756
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 125 159 200 180
Servicios Comprados 1,091 709 1,394 651
Gastos de Transportación 22 6 30 30
Servicios Profesionales 14 30 50 48
Otros Gastos Operacionales 1,026 1,083 529 1,194
Asignaciones Englobadas 0 0 631 480
Compra de Equipo 4 67 0 331
Materiales y Suministros 12 21 40 43
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,430 6,042 6,638 6,713
Total, Concepto 6,430 6,042 6,638 6,713
 

Programa de Alcance para Veteranos Discapacitados

Descripción del Programa

Ofrece servicios intensivos a veteranos con impedimentos y sus cónyuges (personas elegibles) para ampliar sus oportunidades en el mercado y obtener un empleo.

Clientela

Veteranos con impedimentos y sus cónyuges (personas elegibles) que estén aptos y disponibles para empleo, los patronos de la empresa privada, gobierno estatal y municipal.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Colocaciones en el Empleo 210 215 220
Elegibles referidos al DVOP 210 215 220
Orientación carreras profesionales 13 32 32
Recibieron servicios asistidos 210 215 220
Referidos a empleo 210 220 215
Retención en el empleo 26 28 28
Servicio Intensivo 210 32 32
Veteranos y personas elegibles 210 215 220

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 245 237 274 285
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 245 237 274 285
Total, Origen de Recursos 245 237 274 285
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 202 209 227 217
Servicios Comprados 0 0 3 0
Gastos de Transportación 3 0 1 12
Servicios Profesionales 0 0 0 10
Otros Gastos Operacionales 40 0 3 0
Asignaciones Englobadas 0 27 27 29
Compra de Equipo 0 0 11 11
Materiales y Suministros 0 1 2 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 245 237 274 285
Total, Concepto 245 237 274 285
 

Programa de Empleo en Servicio Comunitario para Personas de Mayor Edad

Descripción del Programa

Provee adiestramientos y capacitación a los trabajadores de 55 años o más, desempleados, y a personas de escasos recursos económicos, mediante empleos a tiempo parcial que, a su vez, realicen un servicio comunitario y promueven la auto-suficiencia. Se les brinda adiestramiento continuo mientras rinden diversas labores de servicio comunitario a tiempo parcial de manera que se les facilite su transición a un empleo no subsidiado, en el sector público como en el sector privado.

Clientela

Trabajadores de 55 años o más que estén desempleados y sean de escasos recursos económicos.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Posiciones Autorizadas de Participantes 112 112 120

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,184 1,107 1,096 1,086
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,184 1,107 1,096 1,086
Total, Origen de Recursos 1,184 1,107 1,096 1,086
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,076 932 935 935
Servicios Comprados 0 132 0 0
Gastos de Transportación 28 15 17 17
Servicios Profesionales 24 5 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 12 107 97
Asignaciones Englobadas 0 0 10 10
Compra de Equipo 0 4 0 0
Materiales y Suministros 55 7 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,184 1,107 1,096 1,086
Total, Concepto 1,184 1,107 1,096 1,086
 

Protección Contra Discrimen en el Empleo

Descripción del Programa

Vela por el cumplimiento de las disposiciones de la ley que establece la política pública en relación con el problema de discrimen en el empleo por razones de edad, raza, color, religión, ideales políticos, sexo, origen social y nacionalidad del empleado o solicitante a empleo en Puerto Rico. Además, investiga querellas radicadas por empleados y solicitantes de empleo que aleguen discrimen por las causas ya enumeradas.

Clientela

Empleados y aspirantes a empleo, patronos y uniones obreras.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 482 0 0 0
Ingresos Propios 0 409 0 681
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 482 409 0 681
Total, Origen de Recursos 482 409 0 681
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 480 405 0 578
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 90
Servicios Comprados 0 2 0 3
Gastos de Transportación 2 2 0 4
Compra de Equipo 0 0 0 3
Materiales y Suministros 0 0 0 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 482 409 0 681
Total, Concepto 482 409 0 681
 

Representante de Empleo a Veteranos Locales

Descripción del Programa

Ofrece servicios a veteranos y sus cónyuges (personas elegibles) para ampliar sus oportunidades en el mercado y obtener un empleo.

Clientela

Veteranos y cónyuges (personas elegibles) que estén aptos y disponibles para empleo, los patronos de la empresa privada, gobierno estatal y los municipios.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Desarrollo de Oportunidades 17 25 30
Ofertas de empleo 793 800 825
Patronos contactados 457 500 525
Veteranos Registrados 210 215 220

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 218 141 244 244
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 218 141 244 244
Total, Origen de Recursos 218 141 244 244
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 182 125 206 185
Servicios Comprados 0 0 1 7
Gastos de Transportación 1 0 1 8
Servicios Profesionales 0 0 0 10
Otros Gastos Operacionales 34 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 16 21 27
Compra de Equipo 0 0 15 0
Materiales y Suministros 1 0 0 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 218 141 244 244
Total, Concepto 218 141 244 244
 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Descripción del Programa

Promueve la seguridad y salud de los empleados en los lugares de trabajo, mediante la adopción e implantación de normas federales y estatales. Los empleados de este Programa realizan inspecciones y consultas. Además, ofrecen adiestramientos y asesoramientos, al sector público como en el privado.

Clientela

Empleados gubernamentales, municipales y de la empresa privada, así como sus patronos.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clentela atendida en consultas y otros 9,267 5,227 5,227
Clientela atendida 34,562 28,980 28,980
Inspecciones sobre seguridad y salud en el trabajo 1,116 1,260 1,260
Intervenciones Evaluaciones de Programas VPP y otros 519 456 456

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 6,640 6,092 5,702 6,619
Fondos Federales 2,596 2,479 2,791 2,834
Ingresos Propios 0 0 41 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,236 8,571 8,534 9,498
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 495 0
Ingresos Propios 0 0 2 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 497 0
Total, Origen de Recursos 9,236 8,571 9,031 9,498
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,047 6,241 5,110 5,542
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 146 370 114 118
Servicios Comprados 681 832 734 806
Gastos de Transportación 180 111 98 431
Servicios Profesionales 96 104 242 180
Otros Gastos Operacionales 711 595 690 768
Asignaciones Englobadas 0 0 705 415
Compra de Equipo 120 161 454 297
Materiales y Suministros 219 152 297 831
Anuncios y Pautas en Medios 36 5 90 110
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,236 8,571 8,534 9,498
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 497 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 497 0
Total, Concepto 9,236 8,571 9,031 9,498
 

Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal

Descripción del Programa

Establece un seguro por incapacidad temporal a los trabajadores cuando pierden salarios como consecuencia de enfermedades o lesiones.

Clientela

Empleados gubernamentales, empleados de corporaciones que funcionan como negocios privados, dependientes de asegurados, patronos y compañías aseguradoras.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 28,817 30,268 29,543
Investigaciones de reclamaciones por incapacidad no ocupacional temporal 121 110 116

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 7,039 4,892 5,533 5,738
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,039 4,892 5,533 5,738
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 616 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 616 0
Total, Origen de Recursos 7,039 4,892 6,149 5,738
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,825 4,329 3,708 3,953
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 100 69 121 107
Servicios Comprados 257 235 326 215
Gastos de Transportación 22 7 24 9
Servicios Profesionales 227 175 1,334 1,351
Otros Gastos Operacionales 1,600 74 0 84
Materiales y Suministros 4 3 5 4
Anuncios y Pautas en Medios 4 0 15 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,039 4,892 5,533 5,738
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 616 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 616 0
Total, Concepto 7,039 4,892 6,149 5,738
 

Servicios de Empleo a Estudiantes

Descripción del Programa

Promueve que los jóvenes en su último año escolar obtengan un empleo adecuado de acuerdo con su preparación académica, experiencia e interés. También, ofrece servicios de referido de empleo a tiempo parcial a los jóvenes universitarios en su último año de estudios.

Clientela

Jóvenes de cuarto año de escuela superior y universitarios que estén legalmente autorizados para trabajar.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 691 671 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 691 671 0 0
Total, Origen de Recursos 691 671 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 691 671 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 691 671 0 0
Total, Concepto 691 671 0 0
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Planifica y coordina los programas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y establece pautas encaminadas al desarrollo de la política pública relacionada con los asuntos laborales y a la utilización de los recursos humanos en Puerto Rico. Además, provee los servicios administrativos que sirven de apoyo a los programas operacionales.

A partir del Año Fiscal 2017-2018 las funciones y los recursos humanos del Area de Habilitación de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos se integran al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, según lo dispuesto en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico".

Clientela

Personal directivo y operacional de la Agencia, incluye los organismos adscritos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,976 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 4,969 1,626 2,463 2,679
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,637 6,783 7,114 4,271
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,582 8,409 9,577 6,950
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 354 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 23,359 25,162
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 23,713 25,162
Total, Origen de Recursos 13,582 8,409 33,290 32,112
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,261 5,589 5,007 5,224
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,121 1,946 1,901 412
Servicios Comprados 931 342 980 1,295
Gastos de Transportación 123 5 5 5
Servicios Profesionales 236 80 11 5
Otros Gastos Operacionales 747 9 9 9
Asignaciones Englobadas 136 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 438 0 0
Compra de Equipo 1 0 0 0
Materiales y Suministros 22 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 4 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 1,664 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,582 8,409 9,577 6,950
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 23,713 25,162
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 23,713 25,162
Total, Concepto 13,582 8,409 33,290 32,112